| Diciembre | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/01/2014 | | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de Enero de 2014 | | | | | | | | | | |  |
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| 20/12/2013 | Res LT N° 048/2013 | Pago publicacion de articulo científico | 20/12/2013 | 20/12/2013 | dólar | 675,00 | Public library of science | | | | | |  |
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| 16/12/2013 | Res LT N° 047/2013 | Adquisición de software ADF BAND cosmo RS DFTB reafFF para 8 nucleos. | 16/12/2013 | 16/12/2013 | dólar | 2.143,26 | Scientific computing and modeling | | | | | |  |
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| 09/01/2014 | Res LT N° 002/2014 | Exhibición de capsulas cientificas "Ciencias para todos" a CNN Chile | 09/01/2014 | 09/01/2014 | pesos | 1.250.000 | CNN Chile Canal de televisión LTDA. | | | | 76012138-k | |  |
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| 06/01/2014 | Res LT N° 001/2014 | Reparación de centrifuga digital Eppendorf, modelo 5424000010 | 06/01/2014 | 06/01/2014 | pesos | 255.588 | Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda. | | | | 92999000-5 | |  |
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| 02/12/2013 | Decreto N° 0044695/2013 | Tramites conducentes a constitución de empresa en el marco del proyecto VIU N° 110038. | 03/12/2013 | 03/12/2013 | pesos | 350.000 | Fernanda Lucia Rebolledo Arancibia | Rebolledo | Arancibia | Fernanda Lucia | 16369731-9 | |  |
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| 06/12/2013 | Decreto N° 0045869/2013 | Estudio y experimentos de caracterización molecular de espermatozoides Bovinos. | 06/12/2013 | 06/12/2013 | pesos | 1.466.241 | Maria Jose Morales Codelia | Morales | Codelia | Maria Jose | 17030810-7 | |  |
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| 09/12/2013 | Decreto N° 0046146/2013 | Tramites conducentes a constitución de empresa en el marco del proyecto VIU N° 110058. | 09/12/2013 | 09/12/2013 | pesos | 220.000 | Camila Adriana Aguayo Arevalo | Aguayo | Arevalo | Camila Adriana | 16478634-k | |  |
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| 13/12/2013 | Decreto N° 0047205/2013 | Proyecto de arquitectura y construcción para la reahabilitación del centro de estudios Estación Montemar | 13/12/2013 | 13/12/2013 | pesos | 366.667 | Alan Michel Larev Martinez Olivares | Martinez | Olivares | Alan Michel Larev | 16174481-6 | |  |
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| 14/01/2014 | 2014026190 | Factura Afecta Nro 1683 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Pomeles Fin. Mantencion | 14/01/2014 | 14/01/2014 | pesos | 3.000 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030133 | Factura Afecta Electrónica Nro 1648 Proveedor Rut: 0769446605 Taco Calendario Fin. Pre Grado | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 3.284 | Comercial Win Ltda | | | | 769446605 | | | | |
| 21/01/2014 | 2014028972 | Factura Afecta Electrónica Nro 1647 Proveedor Rut: 0769446605 Compra De Articulos De Aseo Y Oficina Fin. Pre Grado | 21/01/2014 | 21/01/2014 | pesos | 12.791 | Comercial Win Ltda | | | | 769446605 | | | | |
| 14/01/2014 | 2014026186 | Factura Afecta Nro 77 Proveedor Rut: 0080772378 Consumo Para Diplomado Fundamentos De Fisica | 14/01/2014 | 14/01/2014 | pesos | 24.250 | Orellana B. Ivonne | | | | 80772378 | | | | |
| 24/01/2014 | 2014030867 | Factura Afecta Electrónica Nro 1672 Proveedor Rut: 0769446605 Compra De Saco Sobre Kraf | 24/01/2014 | 24/01/2014 | pesos | 24.633 | Comercial Win Ltda | | | | 769446605 | | | | |
| 21/01/2014 | 2014028973 | Factura Afecta Electrónica Nro 1428139 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Cem | 21/01/2014 | 21/01/2014 | pesos | 27.283 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 14/01/2014 | 2014026218 | Factura Afecta Nro 25554 Proveedor Rut: 0041022086 Compra De Pizarra Fin. Fisica | 14/01/2014 | 14/01/2014 | pesos | 27.346 | Rivera Carrasco Arturo Roberto | Manriquez | Cisterna | Ricardo | 41022086 | | | | |
| 21/01/2014 | 2014028984 | Factura Afecta Electrónica Nro 7689689 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Casco Msa Modelo V-Gard | 21/01/2014 | 21/01/2014 | pesos | 28.560 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 24/01/2014 | 2014030876 | Factura Afecta Nro 6514 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Extension | 24/01/2014 | 24/01/2014 | pesos | 29.441 | Araya Huerta Luis Gerardo | Lagos | Monaco | Rosa Alba Lucia | 66969908 | | | | |
| 14/01/2014 | 2014026219 | Factura Afecta Nro 125835 Proveedor Rut: 0786065909 Compra De Paquete Toalla Jumbo Fin. Extension | 14/01/2014 | 14/01/2014 | pesos | 30.009 | Strujamop Y Cia Ltda. | | | | 786065909 | | | | |
| 06/01/2014 | 2014023354 | Factura Afecta Electrónica Nro 1419287 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Quimica | 06/01/2014 | 06/01/2014 | pesos | 30.186 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 10/01/2014 | 2014025557 | Factura Afecta Nro 493013 Proveedor Rut: 0966820608 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Arriendo Dispensador / Agua) | 10/01/2014 | 10/01/2014 | pesos | 31.892 | Agua Premium S.A | | | | 966820608 | | | | |
| 06/01/2014 | 2014023356 | Factura Afecta Electrónica Nro 6885755 Proveedor Rut: 0967196207 Servivios De Vigilancia | 06/01/2014 | 06/01/2014 | pesos | 32.790 | Adt Security Services S.A | | | | 967196207 | | | | |
| 10/01/2014 | 2014025345 | Factura Afecta Electrónica Nro 6975746 Proveedor Rut: 0967196207 Sistema De Seguridad Fin. Cem | 10/01/2014 | 10/01/2014 | pesos | 32.998 | Adt Security Services S.A | | | | 967196207 | | | | |
| 21/01/2014 | 2014028974 | Factura Afecta Nro 2131 Proveedor Rut: 005669868k Cambio De Aceite Y Filtro Fin. Oca | 21/01/2014 | 21/01/2014 | pesos | 33.558 | Fuentes Riveros Carlos Alejandro | | | | 5669868k | | | | |
| 24/01/2014 | 2014030984 | Factura Afecta Nro 103446 Proveedor Rut: 0831718005 Compra De Libros Fin. Biblioteca | 24/01/2014 | 24/01/2014 | pesos | 35.462 | Librería Eduardo Albers Ltda. | | | | 831718005 | | | | |
| 06/01/2014 | 2014023361 | Factura Afecta Electrónica Nro 127000 Proveedor Rut: 0796220600 Comp0ra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 06/01/2014 | 06/01/2014 | pesos | 35.700 | Galenica S.A. | | | | 796220600 | | | | |
| 06/01/2014 | 2014023370 | Factura Afecta Nro 1310 Proveedor Rut: 0122347192 Desmontaje De Equipo Aire Acondicionado Fin. Infraestructura | 06/01/2014 | 06/01/2014 | pesos | 35.700 | Rojas Valle Claudio | Carrillo | López | Rodrigo Carlos Andrés | 122347192 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030142 | Factura Afecta Electrónica Nro 1429358 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Cem | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 35.786 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 14/01/2014 | 2014026192 | Factura Afecta Electrónica Nro 7661193 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Bienestar | 14/01/2014 | 14/01/2014 | pesos | 36.056 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 06/01/2014 | 2014023355 | Factura Afecta Electrónica Nro 2182502 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Biblioteca/Factura Afecta Electrón | 06/01/2014 | 06/01/2014 | pesos | 36.324 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 06/01/2014 | 2014023373 | Factura Afecta Electrónica Nro 1407 Proveedor Rut: 0769446605 Compra De Articulos De Oficina Fin. Pre Grado | 06/01/2014 | 06/01/2014 | pesos | 38.598 | Comercial Win Ltda | | | | 769446605 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030132 | Factura Afecta Nro 1700 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Chapa,Picaportes Candados Electrodos Fin. Mantencion | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 39.900 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | Villagra | Muller | Víctor | 762573598 | | | | |
| 21/01/2014 | 2014028981 | Factura Afecta Electrónica Nro 7692647 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Y Oficina Fin. Matematicas | 21/01/2014 | 21/01/2014 | pesos | 40.366 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030251 | Factura Afecta Electrónica Nro 1426111 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez. (Mate | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 41.821 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 07/01/2014 | 2014024115 | Factura Afecta Electrónica Nro 2180502 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Dispensador Fin. Decanato/Factura Afecta Electrónic | 07/01/2014 | 07/01/2014 | pesos | 43.645 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 24/01/2014 | 2014031782 | Factura Afecta Electrónica Nro 7605371 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Y Pendrive Fin. Pre Grado | 24/01/2014 | 24/01/2014 | pesos | 45.787 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 24/01/2014 | 2014030983 | Factura Afecta Nro 6515 Proveedor Rut: 0066969908 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | pesos | 46.458 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 10/01/2014 | 2014025350 | Factura Afecta Nro 3838 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Cem | 10/01/2014 | 10/01/2014 | pesos | 47.600 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 10/01/2014 | 2014025513 | Factura Afecta Electrónica Nro 281102 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma. (Material De Labor | 10/01/2014 | 10/01/2014 | pesos | 48.195 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 06/01/2014 | 2014023374 | Factura Afecta Electrónica Nro 62946 Proveedor Rut: 0965406905 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biologia | 06/01/2014 | 06/01/2014 | pesos | 49.134 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030280 | Factura Afecta Nro 61817 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena (Material De Laboratorio | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 52.010 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | Carrillo | López | Rodrigo Carlos Andrés | 776470104 | | | | |
| 10/01/2014 | 2014025599 | Factura Afecta Electrónica Nro 1428491 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto U-Inicia Dr. David Veliz. (Material De Labora | 10/01/2014 | 10/01/2014 | pesos | 52.076 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030077 | Factura Afecta Electrónica Nro 32044689 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Telefono 2723615 Fin. Servicios Basicos/Factura Afecta | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 52.225 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
| 10/01/2014 | 2014025511 | Factura Afecta Nro 61006 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma. (Material De Laboratorio)/Factu | 10/01/2014 | 10/01/2014 | pesos | 53.110 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030136 | Factura Afecta Nro 6507 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Resmas Foitocopias Fin. Centro De Ciencias Ambientales | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 54.502 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 24/01/2014 | 2014030872 | Factura Afecta Nro 46783 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Mantencion | 24/01/2014 | 24/01/2014 | pesos | 55.340 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460k | | | | |
| 14/01/2014 | 2014026188 | Factura Afecta Nro 25043 Proveedor Rut: 0774459006 Arriendo De Equipo Fotocopiador Fin. Ciencias Ecologicas | 14/01/2014 | 14/01/2014 | pesos | 55.928 | Teknocopy Ltda. | | | | 774459006 | | | | |
| 06/01/2014 | 2014023369 | Factura Afecta Nro 743 Proveedor Rut: 0088209478 Perforacion A Una Viga De Hormigon Fin. Infraestructura | 06/01/2014 | 06/01/2014 | pesos | 57.120 | Araujo Inostroza Reinaldo | | | | 88209478 | | | | |
| 24/01/2014 | 2014030888 | Factura Afecta Nro 755 Proveedor Rut: 0088209478 Mantencion Correctiva De Equipo Aire Acondicionado | 24/01/2014 | 24/01/2014 | pesos | 57.120 | Araujo Inostroza Reinaldo | Onofri | Klimpel | Orietta Marta | 88209478 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030149 | Factura Afecta Electrónica Nro 4603 Proveedor Rut: 0969153602 Servicios Por Cuentas De Terceros Fin. Recursos Humanos Fin. Sence | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 57.991 | Turismo La Araucana S.A. | Rojas | Valle | Claudio | 969153602 | | | | |
| 24/01/2014 | 2014030879 | Factura Afecta Electrónica Nro 35630 Proveedor Rut: 0966977108 Compra De Contenedores Fin. Biologia | 24/01/2014 | 24/01/2014 | pesos | 58.891 | Procesos Sanitarios S.A | | | | 966977108 | | | | |
| 24/01/2014 | 2014030883 | Factura Afecta Nro 8331 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 24/01/2014 | 24/01/2014 | pesos | 58.905 | Morales Castillo Hector Enrique | Piccardo | Fravega | Leonida | 57401524 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030141 | Factura Afecta Nro 93643 Proveedor Rut: 0774515704 Compra De Esmalte, Brocha Y Rodillo Fin. Mantencion | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 60.350 | Nomaco | | | | 774515704 | | | | |
| 14/01/2014 | 2014026191 | Factura Afecta Nro 1206 Proveedor Rut: 0099731974 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | pesos | 60.690 | Danilo Moreno Candia | Behnke | Gutierrez | German Bernando | 99731974 | | | | |
| 10/01/2014 | 2014025346 | Factura Afecta Electrónica Nro 3304854 Proveedor Rut: 0968296809 Compra De Cuadernos Adhesivos Y Toner Fin. Biologia | 10/01/2014 | 10/01/2014 | pesos | 61.807 | Distribuidora Ofimarket S.A. | | | | 968296809 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030278 | Factura Afecta Electrónica Nro 34838 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena. (Material D | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 63.070 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 21/01/2014 | 2014028980 | Factura Afecta Nro 1202 Proveedor Rut: 0099731974 Compra De Corredera De Aluminio Fin. Bienestar Del Personal | 21/01/2014 | 21/01/2014 | pesos | 65.450 | Danilo Moreno Candia | | | | 99731974 | | | | |
| 21/01/2014 | 2014028970 | Factura Afecta Nro 83 Proveedor Rut: 0088902351 Fabricacion Pinzas Para Laboratorio Fin. Cefex | 21/01/2014 | 21/01/2014 | pesos | 66.640 | Acevedo Herrera Cristian Mauricio | | | | 88902351 | | | | |
| 07/01/2014 | 2014024117 | Factura Afecta Nro 61775 Proveedor Rut: 0776470104 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biologia | 07/01/2014 | 07/01/2014 | pesos | 66.735 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 14/01/2014 | 2014026213 | Factura Afecta Nro 193634 Proveedor Rut: 0806814008 Compra De Materiales Fin. Matematicas | 14/01/2014 | 14/01/2014 | pesos | 71.510 | Ferreteria Noriega S.C. | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 806814008 | | | | |
| 07/01/2014 | 2014024113 | Factura Afecta Nro 61771 Proveedor Rut: 0776470104 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biologia | 07/01/2014 | 07/01/2014 | pesos | 72.978 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030271 | Factura Afecta Electrónica Nro 63630 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma. (Material De Labora | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 74.970 | Grupobios S.A. | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 965406905 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030275 | Factura Afecta Electrónica Nro 83666 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laborat | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 75.268 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 07/01/2014 | 2014024110 | Factura Afecta Nro 8309 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 07/01/2014 | 07/01/2014 | pesos | 78.540 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
| 10/01/2014 | 2014025595 | Factura Afecta Nro 2617 Proveedor Rut: 0760703168 Pago Con Proyecto Insercion Dra. Maria Rosa Bono. (Material De Laboratorio) | 10/01/2014 | 10/01/2014 | pesos | 79.016 | Equipamiento E Insumos Para Laboratorios Ltda | | | | 760703168 | | | | |
| 24/01/2014 | 2014030885 | Factura Afecta Nro 9620 Proveedor Rut: 777301306 Traslado De Cajas Fin. Mantencion | 24/01/2014 | 24/01/2014 | pesos | 79.730 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | | | | 777301306 | | | | |
| 07/01/2014 | 2014024114 | Factura Afecta Gtos. Rechazados Nro 49054 Proveedor Rut: 0785677900 Compra De Gasolina Fin. Decanato | 07/01/2014 | 07/01/2014 | pesos | 82.000 | Medina Y Jury Y Ca Ltda. | Morales | Castillo | Hector Enrique | 785677900 | | | | |
| 27/01/2014 | 2014032428 | Factura Afecta Nro 53097 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto U-Apoya Enlace Dr. David Veliz. (Material De Laboratorio) | 27/01/2014 | 27/01/2014 | pesos | 82.586 | Life Technologies Chile Spa | Morales | Castillo | Hector Enrique | 774539107 | | | | |
| 06/01/2014 | 2014023366 | Factura Afecta Nro 1197 Proveedor Rut: 0099731974 Corte Y Reparacion De Puntas De Aluminio Fin. Infraestructura | 06/01/2014 | 06/01/2014 | pesos | 83.300 | Danilo Moreno Candia | Mancilla | Castillo | Humberto | 99731974 | | | | |
| 13/01/2014 | 2014025980 | Factura Afecta Nro 1314 Proveedor Rut: 0122347192 Mantencion De Equipo Aire Acondicionado Fin. Matematicas | 13/01/2014 | 13/01/2014 | pesos | 83.300 | Rojas Valle Claudio | | | | 122347192 | | | | |
| 10/01/2014 | 2014025638 | Factura Afecta Electrónica Nro 131768 Proveedor Rut: 0965735909 Pago Con Proyecto Fondef Dra Maria Rosa Bono (Poliza De Garantia | 10/01/2014 | 10/01/2014 | pesos | 83.329 | Cia. De Seguros De Credito Continental S.A. | Figueroa | Hormazabal | Luis Alfonso | 965735909 | | | | |
| 10/01/2014 | 2014025597 | Factura Afecta Nro 53128 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Insercion Dra. Maria Rosa Bono. (Material De Laboratorio) | 10/01/2014 | 10/01/2014 | pesos | 83.538 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 21/01/2014 | 2014028969 | Factura Afecta Nro 8323 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 21/01/2014 | 21/01/2014 | pesos | 85.085 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
| 24/01/2014 | 2014030871 | Factura Afecta Nro 8333 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 24/01/2014 | 24/01/2014 | pesos | 85.085 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
| 10/01/2014 | 2014025351 | Factura Afecta Nro 46701 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 10/01/2014 | 10/01/2014 | pesos | 88.290 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460k | | | | |
| 06/01/2014 | 2014023358 | Factura Afecta Nro 3832 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Oca | 06/01/2014 | 06/01/2014 | pesos | 92.820 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030135 | Factura Afecta Nro 495 Proveedor Rut: 0042838888 Encuadernacion Y Empaste Fin. Biblioteca | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 92.820 | Cid Osses Nieves | | | | 42838888 | | | | |
| 10/01/2014 | 2014025514 | Factura Afecta Electrónica Nro 62958 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laborat | 10/01/2014 | 10/01/2014 | pesos | 93.344 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 21/01/2014 | 2014028978 | Factura Afecta Nro 6509 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Aseo Fin. Quimica | 21/01/2014 | 21/01/2014 | pesos | 93.724 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 06/01/2014 | 2014023378 | Factura Afecta Electrónica Nro 62909 Proveedor Rut: 0965406905 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biologia | 06/01/2014 | 06/01/2014 | pesos | 94.053 | Grupobios S.A. | Morales | Castillo | Hector Enrique | 965406905 | | | | |
| 13/01/2014 | 2014025981 | Factura Afecta Nro 1319 Proveedor Rut: 0122347192 Mantencion Y Reparacion De Equipo Aire Acondicionado Fin. Decanato | 13/01/2014 | 13/01/2014 | pesos | 95.200 | Rojas Valle Claudio | | | | 122347192 | | | | |
| 06/01/2014 | 2014023372 | Factura Afecta Nro 1735 Proveedor Rut: 0146240070 Instalacion De Escudo Universal Fin. Infraestructura | 06/01/2014 | 06/01/2014 | pesos | 95.200 | Nuñez Castro Juan Carlos | | | | 146240070 | | | | |
| 14/01/2014 | 2014026187 | Factura Afecta Nro 724 Proveedor Rut: 0132876843 Libros Y Empastes Fin. Oca | 14/01/2014 | 14/01/2014 | pesos | 95.200 | Figueroa Hormazabal Luis Alfonso | | | | 132876843 | | | | |
| 06/01/2014 | 2014023483 | Factura Afecta Nro 725 Proveedor Rut: 0132876843 Impresos De Libros Fin. Oca | 06/01/2014 | 06/01/2014 | pesos | 95.200 | Figueroa Hormazabal Luis Alfonso | | | | 132876843 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030144 | Factura Afecta Nro 1203 Proveedor Rut: 0099731974 Mantencion De Bien Inmueble Fin. Mantencion | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 98.770 | Danilo Moreno Candia | Mancilla | Castillo | Humberto | 99731974 | | | | |
| 10/01/2014 | 2014025567 | Factura Afecta Nro 61752 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laboratorio) | 10/01/2014 | 10/01/2014 | pesos | 99.501 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030140 | Factura Afecta Nro 70 Proveedor Rut: 0761523988 Suministro Y Cambio De Termostato Fin. Biologia Del Conocer | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 104.609 | Egm Wordl Ingenieros Limitada | | | | 761523988 | | | | |
| 24/01/2014 | 2014030868 | Factura Afecta Electrónica Nro 7705084 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Bienestar Estudiantil | 24/01/2014 | 24/01/2014 | pesos | 104.834 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 06/01/2014 | 2014023350 | Factura Afecta Nro 6500 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Extension | 06/01/2014 | 06/01/2014 | pesos | 107.993 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 10/01/2014 | 2014025593 | Factura Afecta Nro 6503 Proveedor Rut: 0066969908 Pago Con Proyecto Insercion 791100009 Dra. Maria Rosa Bono.(Material De Labora | 10/01/2014 | 10/01/2014 | pesos | 108.885 | Araya Huerta Luis Gerardo | Padilla | Cortez | Reinaldo Gabriel | 66969908 | | | | |
| 21/01/2014 | 2014028976 | Factura Afecta Nro 745 Proveedor Rut: 0088209478 Mantencion Correctiva De Dos Equipos De Aire Acondicionado Fin. Quimica | 21/01/2014 | 21/01/2014 | pesos | 109.480 | Araujo Inostroza Reinaldo | | | | 88209478 | | | | |
| 27/01/2014 | 2014032430 | Factura Exenta Nro 1666426 Proveedor Rut: 0816989000 Pago Con Proyecto U-Apoya Dr. David Veliz. (Servicio De Secuenciacion) | 27/01/2014 | 27/01/2014 | pesos | 110.000 | Pontificia U. Catolica De Chile | | | | 816989000 | | | | |
| 14/01/2014 | 2014026215 | Factura Afecta Nro 93595 Proveedor Rut: 0774515704 Esmalte Al Agua Fin. Matematicas | 14/01/2014 | 14/01/2014 | pesos | 110.360 | Nomaco | | | | 774515704 | | | | |
| 21/01/2014 | 2014028979 | Factura Afecta Nro 742 Proveedor Rut: 0088209478 Mantencion Correctiva Fin. De Equipo Aire Acondicionadoy Lavado Fin. Quimica | 21/01/2014 | 21/01/2014 | pesos | 110.670 | Araujo Inostroza Reinaldo | | | | 88209478 | | | | |
| 14/01/2014 | 2014026214 | Factura Afecta Nro 75 Proveedor Rut: 0080772378 Consumo Diplomado De Fisica | 14/01/2014 | 14/01/2014 | pesos | 110.700 | Orellana B. Ivonne | | | | 80772378 | | | | |
| 06/01/2014 | 2014023368 | Factura Afecta Electrónica Nro 7661599 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Decanato | 06/01/2014 | 06/01/2014 | pesos | 111.928 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 07/01/2014 | 2014024116 | Factura Afecta Electrónica Nro 7679526 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Y Oficina Fin. Matematicas | 07/01/2014 | 07/01/2014 | pesos | 112.298 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | Serrano | Mancilla | Claudio Andrés | 965569405 | | | | |
| 24/01/2014 | 2014030882 | Factura Afecta Electrónica Nro 11686209 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Casino Virginio Arias 1388 | 24/01/2014 | 24/01/2014 | pesos | 112.719 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 06/01/2014 | 2014023362 | Factura Afecta Electrónica Nro 1426638 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Carrera De Quimica Am | 06/01/2014 | 06/01/2014 | pesos | 113.769 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030130 | Factura Afecta Nro 310 Proveedor Rut: 0130706126 Compra De Toalla De Papel Fin. Biologia | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 114.240 | Caballero Silva Hector Manuel | | | | 130706126 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030134 | Factura Afecta Nro 46738 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 114.780 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460k | | | | |
| 14/01/2014 | 2014026185 | Factura Afecta Nro 76 Proveedor Rut: 0080772378 Consumo Para Diplomado De Fisica | 14/01/2014 | 14/01/2014 | pesos | 115.250 | Orellana B. Ivonne | | | | 80772378 | | | | |
| 24/01/2014 | 2014030880 | Factura Afecta Nro 746 Proveedor Rut: 0088209478 Mantencion De Equipo Aire Acondicionado Fin. Quimica | 24/01/2014 | 24/01/2014 | pesos | 116.620 | Araujo Inostroza Reinaldo | Behnke | Gutierrez | German Bernando | 88209478 | | | | |
| 21/01/2014 | 2014028975 | Factura Afecta Nro 74 Proveedor Rut: 0080772378 Consumo Para El Diploma Fundamentos De La Fisica | 21/01/2014 | 21/01/2014 | pesos | 116.850 | Orellana B. Ivonne | | | | 80772378 | | | | |
| 10/01/2014 | 2014025598 | Factura Afecta Nro 75993 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Viu 110031 Srta. Romina Almasia. (Material De Laboratorio) | 10/01/2014 | 10/01/2014 | pesos | 116.858 | Fermelo S.A | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 784364305 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030267 | Factura Afecta Electrónica Nro 83546 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma. (Material De Labora | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 117.513 | Andes Import | Mancilla | Castillo | Humberto | 773044600 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030270 | Factura Afecta Electrónica Nro 1327045 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma. (Material De Labo | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 117.709 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 10/01/2014 | 2014025523 | Factura Afecta Nro 61835 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laboratorio) | 10/01/2014 | 10/01/2014 | pesos | 118.000 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | Figueroa | Hormazabal | Luis Alfonso | 776470104 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030252 | Factura Afecta Electrónica Nro 1426703 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez. (Mate | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 118.974 | Merck S.A. | Aros | Aranguiz | Tomas Andrés | 806212008 | | | | |
| 24/01/2014 | 2014030891 | Factura Afecta Nro 9619 Proveedor Rut: 777301306 Viajes Por Retiro De Escombro Fin. Infraestructura | 24/01/2014 | 24/01/2014 | pesos | 119.000 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | | | | 777301306 | | | | |
| 13/01/2014 | 2014025915 | Factura Afecta Nro 69 Proveedor Rut: 0761523988 Mantencion De Tablero Electrico | 13/01/2014 | 13/01/2014 | pesos | 120.000 | Egm Wordl Ingenieros Limitada | | | | 761523988 | | | | |
| 06/01/2014 | 2014023367 | Factura Afecta Nro 1495 Proveedor Rut: 0761900668 Compra De Papel Con Membrete Fin. Oca | 06/01/2014 | 06/01/2014 | pesos | 120.190 | Servicios De Impresion Waldo Vargas Ravanal E.I.R.L | | | | 761900668 | | | | |
| 24/01/2014 | 2014030878 | Factura Afecta Nro 11318 Proveedor Rut: 0761317857 Compra De Articulos De Aseo Fin. Decanato | 24/01/2014 | 24/01/2014 | pesos | 120.476 | Sociedad Amor Hermanos Limitada | | | | 761317857 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030279 | Factura Afecta Nro 129 Proveedor Rut: 0762700638 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena. (Material De Laboratorio) | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 121.000 | Labimed S.P.A | | | | 762700638 | | | | |
| 06/01/2014 | 2014023371 | Factura Afecta Nro 298 Proveedor Rut: 0130706126 Compra De Articulos De Aseo Y Electricos Fin. Fisica | 06/01/2014 | 06/01/2014 | pesos | 121.142 | Caballero Silva Hector Manuel | | | | 130706126 | | | | |
| 13/01/2014 | 2014025918 | Factura Afecta Electrónica Nro 5029 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | 13/01/2014 | 13/01/2014 | pesos | 124.919 | Transve S.A. | | | | 968022806 | | | | |
| 07/01/2014 | 2014024112 | Factura Afecta Nro 1313 Proveedor Rut: 0122347192 Mantencion De Equipos Fin. Matematicas/Factura Afecta Nro 1315 Proveedor Rut: | 07/01/2014 | 07/01/2014 | pesos | 130.900 | Rojas Valle Claudio | | | | 122347192 | | | | |
| 21/01/2014 | 2014028968 | Factura Afecta Nro 2130 Proveedor Rut: 005669868k Servicio De Mecanica Fin. Decanato | 21/01/2014 | 21/01/2014 | pesos | 168.980 | Fuentes Riveros Carlos Alejandro | | | | 5669868k | | | | |
| 06/01/2014 | 2014023364 | Factura Afecta Electrónica Nro 17105934 Proveedor Rut: 0968069802 Cancela Cuenta De Equipos Moviles Fin. Decanato | 06/01/2014 | 06/01/2014 | pesos | 174.934 | Entel Pcs Telecomunicaciones S.A | | | | 968069802 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030075 | Factura Afecta Electrónica Nro 31913435 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Cuenta De Telefono 2609013 Fin. Serv. Basicos/Factura | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 177.461 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030076 | Factura Afecta Electrónica Nro 32118002 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Cuenta De Telefono 22609013/Factura Afecta Electrónica | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 183.847 | Telefonica Chile S.A | Morales | Castillo | Hector Enrique | 906350009 | | | | |
| 24/01/2014 | 2014030887 | Factura Afecta Nro 2134 Proveedor Rut: 005669868k Servicio De Mecanica Fin. Ciencias Ecologicas | 24/01/2014 | 24/01/2014 | pesos | 192.423 | Fuentes Riveros Carlos Alejandro | | | | 5669868k | | | | |
| 09/01/2014 | 2014024580 | Factura Afecta Electrónica Nro 809568 Proveedor Rut: 0618080005 /Factura Afecta Electrónica Nro 853457 Proveedor Rut: 0618080005 | 09/01/2014 | 09/01/2014 | pesos | 199.085 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 13/01/2014 | 2014025916 | Factura Afecta Nro 1641742 Proveedor Rut: 096722460k Cancela Cuenta De Gas Fin. Serv. Basicos | 13/01/2014 | 13/01/2014 | pesos | 371.190 | Metrogas S.A. | Moreno | Candia | Danilo | 96722460k | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030146 | Factura Exenta Nro 14480 Proveedor Rut: 071500500k Curso Sence Dionisia Sepulveda Diplomado En Biologia | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 450.000 | Universidad Mayor | | | | 71500500k | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030131 | Factura Afecta Nro 181 Proveedor Rut: 0760836524 Colaciones Dae Octubre 2013 Fin. Dae | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 477.700 | Servicios Gastronómicos Aliner Ltda | Figueroa | Hormazabal | Luis Alfonso | 760836524 | | | | |
| 24/01/2014 | 2014030890 | Factura Afecta Electrónica Nro 1117593 Proveedor Rut: 0957140009 Servicio Local Medido Fin. Servicios Basicos/Factura Afecta Ele | 24/01/2014 | 24/01/2014 | pesos | 542.713 | Claro Servicios Empresariales S.A. | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 957140009 | | | | |
| 09/01/2014 | 2014024663 | Factura Afecta Electrónica Nro 11633124 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos/Doc.Pago | 09/01/2014 | 09/01/2014 | pesos | 549.525 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014030137 | Factura Afecta Nro 180 Proveedor Rut: 0760836524 Colaciones Dae Noviembre Fin. Dae | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 688.500 | Servicios Gastronómicos Aliner Ltda | Mancilla | Castillo | Humberto | 760836524 | | | | |
| 06/01/2014 | 2014023351 | Factura Afecta Nro 1611 Proveedor Rut: 076012138k Exhibicion De Capsulas Cientificas Fin. Extension | 06/01/2014 | 06/01/2014 | pesos | 1.250.000 | Cnn Chile Canal De Television Ltda. | Ubilla | Oviedo | Ramón Ricardo | 76012138k | | | | |
| 14/01/2014 | 2014026189 | Factura Afecta Electrónica Nro 11674900 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos Las Enci | 14/01/2014 | 14/01/2014 | pesos | 3.158.108 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 15/01/2014 | 2014026902 | Factura Afecta Electrónica Nro 853411 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Servicios Basicos (Premio Nobel 1601 | 15/01/2014 | 15/01/2014 | pesos | 5.663.071 | Aguas Andinas S.A. | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 618080005 | | | | |
| 24/01/2014 | 2014030866 | Factura Afecta Electrónica Nro 897642 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Servicios Basicos | 24/01/2014 | 24/01/2014 | pesos | 5.669.411 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 13/01/2014 | 2014025917 | Factura Afecta Electrónica Nro 11669703 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos Las Palm | 13/01/2014 | 13/01/2014 | pesos | 14.168.552 | Chilectra S.A | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 968005707 | | | | |
| 24/01/2014 | 2014030877 | Doc.Pago #14002469 Rut:0096130031 Gastos De Correspondencia Fin. Correos | 24/01/2014 | 24/01/2014 | pesos | 20.000 | Villagra Muller Victor | | | | 96130031 | | | | |
| 24/01/2014 | 2014031210 | Doc.Pago #14002632 Rut:009787252k Reembolso De Gasto Prof. Maria Sanhueza T. Publicacion De Articulo.Gestion Y Apoyo Integral | 24/01/2014 | 24/01/2014 | pesos | 356.798 | Sanhueza Toha Maria Magdalena | | | | 9787252k | | | | |
| 16/01/2014 | 2014027697 | Doc.Pago #14001541 Rut:0068164818 Reembolso De Gastos Prof. Boris Weiss Fondos Propios.- | 16/01/2014 | 16/01/2014 | pesos | 70.449 | Weiss Lopez Boris Enrique Jose Joaquin | Fuentes | Castillo | Hugo de Jesus | 68164818 | | | | |
| 17/01/2014 | 2014027938 | Doc.Pago #14001664 Rut:0066346374 Reembolso De Gasto Prof Margarita Caru ,Pasajes | 17/01/2014 | 17/01/2014 | pesos | 184.282 | Caru Marambio Margarita Maria De Fatima | | | | 66346374 | | | | |
| 14/01/2014 | 2014026252 | Doc.Pago #14001242 Rut:0657158607 Cancela Cuenta De Agua Las Balsas (Rapel) | 14/01/2014 | 14/01/2014 | pesos | 24.980 | Comite De Agua Rural Las Balsas | | | | 657158607 | | | | |
| 10/01/2014 | 2014025491 | Doc.Pago #14001048 Rut:0089680026 Cancela Arreglos Florales Ceremonia Egreso Estudiantes Esc. De Pregrado | 10/01/2014 | 10/01/2014 | pesos | 100.000 | Romero Iturriaga Marcelo Luis | | | | 89680026 | | | | |
| 13/01/2014 | 2014025911 | Doc.Pago #14001129 Rut:0096130031 Gastos De Correspondencia Fin. Correos | 13/01/2014 | 13/01/2014 | pesos | 22.500 | Villagra Muller Victor | | | | 96130031 | | | | |
| 10/01/2014 | 2014025353 | Doc.Pago #14001030 Rut:0995134004 Cancela Cuenta De Electricidad Las Cabras | 10/01/2014 | 10/01/2014 | pesos | 36.100 | Cge Distribución S.A | | | | 995134004 | | | | |
| 10/01/2014 | 2014025354 | Doc.Pago #14000914 Rut:0605030009 Garriendo De Apartado En Correos De Chile Fin. Correos | 10/01/2014 | 10/01/2014 | pesos | 81.700 | Empresa De Correos De Chile | | | | 605030009 | | | | |
| 06/01/2014 | 2014023357 | Doc.Pago #13041005 Rut:0967630101 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos | 06/01/2014 | 06/01/2014 | pesos | 2.000 | Emp.Electr.De Melipilla,Colchagua Y Maule Sa | | | | 967630101 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014024499 | Facturas Afecta Nº 40404 Rut :076.025.494-0 Proyecto Inach , Dr. Marcela Baeza | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 99.900 | Opticas ROTTER Y KRAUSS LTDA. | | | | 760254940 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014024499 | Factura Afecta Nº 28184 Rut 077.362.800-9 Proy. Inach Marcela Baeza | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 130.700 | Comercial Img Ltda. | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 773628009 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014024499 | Factura Afecta Nº 28338 Rut 077.362.800-9 Proy. Inach Marcela Baeza | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 655.500 | Comercial Img Ltda. | Figueroa | Hormazabal | Luis Alfonso | 773628009 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014024499 | Factura Afecta Nº 28339 Rut 077.362.800-9 Proy. Inach Marcela Baeza | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 1.159.499 | Comercial Img Ltda. | | | | 773628009 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014024499 | Factura Afecta Nº 28340 Rut 077.362.800-9 Proy. Inach Marcela Baeza | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 892.258 | Comercial Img Ltda. | | | | 773628009 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014024499 | Factura Afecta Nº 28341 Rut 077.362.800-9 Proy. Inach Marcela Baeza | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 336.901 | Comercial Img Ltda. | | | | 773628009 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014024499 | Factura Afecta Nº 16049 Rut 077.362.800-9 Proy. Inach Marcela Baeza | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 74.400 | Diseño Tatoo Ltda. | | | | 773628009 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014024499 | Factura Afecta Nº 16050 Rut 077.362.800-9 Proy. Inach Marcela Baeza | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 32.100 | Diseño Tatoo Ltda. | | | | 773628009 | | | | |
| 23/01/2014 | 2014024499 | Factura Afecta Nº 1711056 Rut 077.362.800-9 Proy. Inach Marcela Baeza | 23/01/2014 | 23/01/2014 | pesos | 129.800 | Comercial Eccsa S.A. | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 773628009 | | | | |